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政策法规 / 南宁市武鸣区融媒体中心 2026年部门预算公开

南宁市武鸣区融媒体中心 2026年部门预算公开

南宁市武鸣区融媒体中心 2026年部门预算公开

南宁市武鸣区融媒体中心2026年部门预算公开

目 录

第一部分:部门概况

第二部分:南宁市武鸣区融媒体中心2026年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:南宁市武鸣区融媒体中心2026年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、南宁市武鸣区融媒体中心主要职责和2026年主要工作任务

(一)主要职责

1.宣传党的理论和路线方针政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕城区党委、城区人民政府的中心工作开展新闻宣传。

2.严格执行广播电视行业法规;负责完整转播中央、自治区、南宁市等上级媒体要求播放的广播电视节目;负责广播电视节目的采、编、播及广播电视节目交流及对外宣传工作;负责广告项目的策划、制作、审核及优质安全播出。

3.负责武鸣区人民政府门户网站、“武鸣发布”微信、“武鸣发布”微博等新媒体平台新闻信息内容的更新和发布工作。

4.负责本城区新闻宣传报道工作,负责自办节目、活动的策划、采制、审查、包装以及发布编排和管理工作。

5.负责完成城区党委、城区人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

(二)2026年主要工作任务

1.坚持党建引领,筑牢思想阵地

一是深化党建与业务融合,严格落实“第一议题”“三会一课”制度,抓好党风廉政建设,严守意识形态阵地。二是加强干部思想建设,落实宣传纪律与谈心谈话制度,每月按“提示清单”组织学习,激发工作积极性。三是严格执行“三审三校”制度,严把审核关口,确保导向正确。

2.聚焦中心工作,强化主题宣传

一是紧紧围绕深入贯彻党的二十届四中全会精神这条主线,重点围绕经济社会运行、重大项目建设、产业转型、民生福祉、民生热点问题等,强化组织策划,通过开设专栏、加强短视频作品创作和微信推文撰写,全媒体平台发布,提升内容传播力。二是加强外宣力度,建立有效的上发机制,提高推文、短视频等产品的采用率,为提高武鸣的知名度、美誉度、吸引力、影响力提供舆论支持。

3.深化资源整合,推进融合发展

一是做好平台三级贯通。不断完善平台全网数据抓取、在线移动采编等功能,加快微博、微信公众号、APP、抖音等平台的统筹整合及规范运营。二是持续重点打造“武鸣云”APP和武鸣云视频号、武鸣发布抖音号,扩大宣传覆盖面和宣传影响力,有选择有策划开展系列短视频创作。三是加强队伍建设和资源整合,加强与部门、镇建立信息联动机制,营造“大宣传”格局。四是做精做优壮民语节目,继续开办《壮语新闻》《壮语讲故事》栏目。

4.压实安全责任,筑牢防护防线

一是完善责任体系,实现安全管理全覆盖。建立健全安全生产责任清单,将内容生产、节目播出、网络安全、设施运维等纳入精细化管理,明确部门、岗位的安全职责,确保责任落实无盲区。二是强化技术支撑,构建立体化防护体系。定期开展播出系统、传输网络、数据存储等设备的隐患排查与维护升级,构建网络安全防护墙,提升内容审核AI辅助能力,增强抵御黑客攻击、数据泄露等风险的能力。三是注重能力建设,提升应急处置水平。常态化开展分层分类的安全生产培训,系统组织消防管理、用电安全、网络安全等专题教育。组织开展应急演练,全面提升快速响应和处置能力,为舆论引导、信息传播主责主业提供坚实安全保障。四是推进高清化改造。积极争取财政资金支持,推进电视高标清同播系统建设,解决好播出系统设备老化问题,并做好标清信号的关停工作。五是做好广播电视塔隐患排除。在充分论证的基础上,通过维修维护或拆除的方式消除铁塔安全隐患问题。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本级单位的单位性质:事业;经费管理方式:全额;事业单位分类改革类别:公益一类;内设机构有办公室、总编室、采编部、运营部、技术部5个内设机构。

2. 所属单位

本单位部门预算单位仅南宁市武鸣区融媒体中心1个,无所属单位。

(二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市武鸣区融媒体中心本级一个一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

中共南宁市武鸣区委员会办公室、南宁市武鸣区人民政府办公室关于印发《南宁市武鸣区融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(南武办发〔2019〕70号)核定本部门财政全额拨款事业编制41名。设主任1名,副主任3名。人员编制结构比例为:管理人员编制不高于30%,专业技术人员编制不低于70%。

根据中共南宁市武鸣区委员会机构编制委员会文件《关于增加部分单位人员编制的通知》(南武编发〔2022〕14号),增加城区融媒体中心事业编制3名,用于加强网络舆情方面工作,增加后,城区融媒体中心编制由41调整为44名。

(二)人员构成

2025年12月底,我单位实有在编在职人员39人,退休人员13人,劳务派遣人员7人(其中播音员1人,其他人员6人)。

第二部分:南宁市武鸣区融媒体中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入548.56万元,总支出548.56万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加10.88%,主要原因是1. 在编人员基本工资标准调整;2. 基本工资标准提高后,相应五险二金预算同步增加。总支出较上年增加10.88%,主要原因是1. 在编人员基本工资标准调整;2. 基本工资标准提高后,相应五险二金预算同步增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入548.56万元,较上年增加10.88%,主要原因一是在编人员基本工资标准调整;二是基本工资标准提高后,相应五险二金预算同步增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出548.56万元,较上年增加10.88%,主要原因一是在编人员基本工资标准调整;二是基本工资标准提高后,相应五险二金预算同步增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入548.56万元,总支出548.56万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增加10.88%,主要原因一是在编人员基本工资标准调整;二是基本工资标准提高后,相应五险二金预算同步增加。财政拨款总支出较上年增加10.88%,主要原因一是在编人员基本工资标准调整;二是基本工资标准提高后,相应五险二金预算同步增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共548.56万元,较上年增加10.88%,主要原因一是在编人员基本工资标准调整;二是基本工资标准提高后,相应五险二金预算同步增加。中央提前下达2026年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)预算数为385.85万元,主要用于:基本支出362.06万元(人员经费321.79万元,公用经费40.27万元),项目支出23.79万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数为3.41万元,主要用于:基本支出的人员经费3.41万元。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为58.93万元,主要用于:基本支出的人员经费58.93万元。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)的机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为29.47万元,主要用于:基本支出的人员经费29.47万元。社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为2.21万元,主要用于:基本支出的人员经费2.21万元。

3.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)预算数为0.02万元,主要用于:基本支出的人员经费0.02万元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为24.48万元,主要用于:基本支出的人员经费24.48万元。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为44.20万元,主要用于:基本支出的人员经费44.20万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共524.77万元,较上年增长11.47%。具体情况为:

1.工资福利支出(类)482.02万元。较上年增长12.65%,主要原因一是在编人员基本工资标准调整;二是基本工资标准提高后,相应五险二金预算同步增加。其中:基本工资181.40万元,津贴补贴0.54万元,伙食补助费2.4万元,绩效工资138.40万元,机关事业单位基本养老保险缴费58.93万元,职业年金缴费29.47万元,职工基本医疗保险缴费23.57万元,其他社会保障缴费3.11万元,住房公积金44.20万元。

2.商品和服务支出(类)37.87万元。较上年增加0.16%,与上年相比变化不大。其中:办公费5.66万元,印刷费1.17万元,水费1.09万元,电费3.43万元,邮电费1.56万元,差旅费14.04万元,维修(护)费1.17万元,会议费0.34万元,培训费0.51万元,公务接待费1.28万元,工会经费3.63万元,公务用车运行维护费3.99万元。

3.对个人和家庭的补助(类)4.88万元。较上年减少3.56%,主要原因是退休人员数量比上年减少1人。其中:退休费3.41万元,较上年减少4.75%,生活补助1.46万元,奖励金0.02万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.12万元,同口径比2025年减少0.24万元,下降3.77%,具体如下:

1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1.28万元,比上年减少0.15万元,减少10.49%,减少的主要原因是全面落实政府过紧日子的要求,进一步压减公务接待费支出等预算。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排3.99万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排3.99万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年事业单位相关运行经费预算37.87万元,同比增加0.06万元,上升0.16%,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如按城区本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额5.46万元。与上年持平。其中:货物类采购0.3万元,占政府采购预算的5.49%,主要是采购复印纸预算;工程类采购0万元,占政府采购预算的0%;服务类采购5.16万元,占政府采购预算的94.51%,其中车辆维修和保养服务预算1万元,车辆加油和添加燃料服务预算2.59万元,车辆财产保险服务预算0.4万元,其他印刷服务预算1.17万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门事业单位国有资产210.92万元,较上年度减少49.02万元,同比下降18.86%,其中流动资产43.05万元,占资产总额20.41%;固定资产净值167.87万元,占资产总额79.59%。减少的原因主要是:2025年固定资产正常折旧,另外有车辆毁损报废,已办理资产核销手续报废处置3辆车辆。目前本部门共有车辆2辆(其中一辆是从城区公务用车保障平台调剂),其中科级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,一般公务用车主要用于新闻采访。无单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及城区本级项目3个,预算资金23.79万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:劳务派遣经费,预算资金12.79万元,2026年度绩效目标为:每年按月足额向劳务派遣公司支付聘用人员经费,对聘用人员进行专业培训和人文关怀,努力提高聘用人员的素质,努力培养造就一支政治坚定、业务精湛、作风优良、让党和人民放心的新闻舆论工作队伍。设1条数量指标:经费支付聘用员工数量≤7人;设2条质量指标:质量指标1.聘用员工考核合格率≥95%,质量指标2.经费支付合规性:合规;设1条时效指标:经费支付时间:按时;设1条成本指标:经费总成本≤12.79万元;设2条经济效益指标:经济效益指标1.群众投诉量<5件,经济效益指标2.为社会提供就业岗位数量≤7个;设1条可持续影响指标:聘用人员工作可持续年限≥1年;设1条服务对象满意度指标:聘用人员满意度≥90%。

重点项目二:融媒体中心业务经费,预算资金5万元,2026年度绩效目标为:按月按实际需要向财政局申请业务经费,并组织实施,使融媒体各项业务的开展得到保障,为讲好武鸣故事、唱响武鸣声音提供了坚强的政治保证和思想保障。设2条数量指标:数量指标1.保安全:全天24小时安保,数量指标2.保供电:全天24小时供电;设3条质量指标:质量指标1.新闻播出安全率≥98%,质量指标2.播音员形象:良好,质量指标3.舆论导向正确率100%;设1条时效指标:突发事件处置及时率100%;设1条成本指标:成本控制有效性:有效控制;设1条社会效益指标:社会影响率:有所提升;设1条服务对象满意度指标:观众满意度≥80%。

重点项目三:广电大院内安保人员经费,预算资金6万元,2026年度绩效目标为:按时向财政局请款,及时向保安服务公司支付安保人员经费,确保广电大院内安全有序,确保广播电视安全播出。设2条数量指标:数量指标1.聘请保安人员数≥4人,数量指标2:每日安全护卫=24小时;设2条质量指标:质量指标1.足额支付安保人员工资=100%,质量指标2.安全播出事故=0次;设1条时效指标:安全事件处置及时率=100%;设1条成本指标:成本控制率:100%;设1条社会效益指标:安全保障工作:有所保障;设1条可持续影响指标:安全防范水平:有所提升;设1条服务对象满意度指标:社会公众满意度≥90%。

(五)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

第三部分:名词解释

1.财政拨款收入:指城区本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.支出功能分类科目:主要反映各部门活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

7.支出经济分类科目:是指各部门支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

第四部分:南宁市武鸣区融媒体中心2026年部门预算报表

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